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    [ 索引号 ] 11500107009293065M/2019-03839 [ 发文字号 ]
    [ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
    [ 发布机构 ] 九龙坡区人民政府
    [ 成文日期 ] 2019-03-04 [ 发布日期 ] 2019-03-04

    重庆市九龙坡区应急管理局2019年部门预算情况说明

    第一部分  九龙坡区应急管理局(区应急局,下同)基本情况

    一、主要职能。负责组织编制应急总体预案和规划,指导全区各级各部门应对突发事件工作,推动应急预案体系建设和预案演练。建立灾情报告系统并统一发布灾情,统筹应急力量建设和物资储备,并在救灾时统一调度。组织灾害救助体系建设,指导安全生产类、自然灾害类应急救援,承担应对重大灾害指挥部工作。指导火灾、水旱灾害、地质灾害等防治。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理等。负责危险化学品、烟花爆竹安全综合监督管理工作,监督重大危险源监控和重大安全隐患排查治理工作。指导协调和监督安全应急行政执法和专项检查工作。(注:根据《重庆市九龙坡区机构改革方案》(九龙坡委发〔20191号)文件,在区安全生产监督管理局的管理职责基础上,组建区应急管理局,作为区政府工作部门。)

    二、区应急局下属2个事业单位:区安全生产应急救援指挥中心(全额拨款事业单位)、区安全生产执法大队(全额拨款参公事业单位)。公开的数据包含以上下属事业单位。

    第二部分  区应急局预算情况说明

    一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

    2019年财政拨款收入1247.45万元,均为一般公共预算财政拨款;支出包括:社会保障和就业支出97.17万元、卫生健康支出37.78万元、住房保障支出63.42万元灾害防治及应急管理支出1049.08万元

    二、关于2019年一般公共预算当年拨款情况说明

    (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

    2019年一般公共预算当年财政拨款1247.45万元,比2018年年初预算数增加133.02万元,主要是人员增加导致基本支出经费增加。

    (二)一般公共预算当年拨款结构情况。

    2019年社会保障和就业支出97.17万元,比2018年预算增加16.71万元,主要原因是人员增加及工资调整;卫生健康支出37.78万元,比2018年预算增加6.01万元,主要原因是增加了人员,医疗保险支出相应增加;住房保障支出63.42万元,比2018年预算增加1万元,主要原因是人员增加导致住房公积金增加;由于涉及机构改革,2019年新增灾害防治及应急管理支出1049.08万元。

    三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

    2019年一般公共预算基本支出990.45万元,比2018年增加133.02万元,主要原因是人员增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出。其中:

    人员经费695.08万元,主要包括:工资福利支出688.76万元、对个人和家庭的补助6.32万元。

    公用经费295.37万元,主要包括:商品和服务支出283.87万元、资本性支出11.5万元。

    四、“三公”经费情况说明

    2019年“三公”经费预算21.2万元,其中:公务接待费6.2万元,公务用车运行维护费15万元。2019年“三公”经费预算与2018年大致相同。

    五、关于2019年政府性基金预算支出情况的说明

    2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    六、关于2019年国有资本经营预算支出情况的说明

    2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

    七、关于2019年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入1247.45万元;支出包括:社会保障和就业支出97.17万元、卫生健康支出37.78万元、住房保障支出63.42万元、灾害防治及应急管理支出1049.08。本部门2019年收支总预算1247.45万元。

    八、关于2019年收入预算情况说明

    2019年收入预算1247.45万元,其中一般公共预算拨款收入1247.45万元,占100%

    九、关于2019年支出预算情况说明

    2019年支出预算1247.45万元,其中,基本支出990.45万元,占79%,项目支出257万元,占21%

    十、其他重要事项的情况说明

    (一)部门运行经费(即公用经费)。

    2019年一般公共预算财政拨款运行经费283.87万元,主要用于:办公费及印刷费、邮电费、水电费、物业管理费、差旅费、其他商品和服务等支出。

    (二)政府采购情况。

    2019年无政府采购预算项目。

    (三)国有资产占有使用情况。

    截至201812月,我单位共有车辆3辆,均为执勤执法用车辆。2019年无车辆购置预算。

    (四)绩效目标设置情况。

    2019年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款257万元。

    十一、专业名词解释

    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    (二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

    (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十二、预算公开联系方式及信息反馈渠道。

    本单位部门预算公开信息反馈和联系方式:023-68786597

     

     

    附表: 1.财政拨款收支总表

          2.一般公共预算财政拨款支出预算表

          3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

          4.一般公共预算“三公”经费支出表

          5.政府性基金预算支出表

          6.国有资本经营预算支出表

     7.部门收支总表

          8.部门收入总表

          9.部门支出总表

         

     

     

     

     

     

     

    1

    财政拨款收支总表

    单位:万元

    收入

    支出

    项目

    预算数

    项目

    合计

    一般公共预算
    财政拨款

    政府性基金预算
    财政拨款

    国有资本经营预算
    财政拨款

    一、本年收入

    1,247.45

    一、本年支出

    1,247.45

    1,247.45

     

     

    一般公共预算拨款

    1,247.45

    社会保障和就业支出

    97.17

    97.17

     

     

    政府性基金预算拨款

     

    卫生健康支出

    37.78

    37.78

     

     

    国有资本经营预算拨款

     

    住房保障支出

    63.42

    63.42

     

     

     

     

    灾害防治及应急管理支出

    1,049.08

    1,049.08

     

     

    二、上年结转

     

     

     

     

     

    一般公共预算拨款

     

     

     

     

     

     

    政府性基金预算拨款

     

     

     

     

     

     

    国有资本经营预算拨款

     

    二、结转下年

     

     

     

     

    收入总计

    1,247.45

    支出总计

    1,247.45

    1,247.45

     

     

     

    2

    一般公共预算财政拨款支出预算表

    单位:万元

    功能分类科目

    2018年预算数

    2019年预算数

    科目编码

    科目名称

    小计

    基本支出

    项目支出

    合计

     

    1114.43

    1247.45

    990.45

    257.00

    208

    社会保障和就业支出

    80.46

    97.17

    97.17

     

      20805

      行政事业单位离退休

    80.46

    97.17

    97.17

     

        2080505

        机关事业单位基本养老保险缴费支出

    53.29

    64.20

    64.20

     

        2080506

        机关事业单位职业年金缴费支出

    21.32

    25.68

    25.68

     

        2080599

        其他行政事业单位离退休支出

    5.85

    7.29

    7.29

     

    210

    卫生健康支出

    31.77

    37.78

    37.78

     

      21011

      行政事业单位医疗

    31.77

    37.78

    37.78

     

        2101101

        行政单位医疗

    18.07

    22.22

    22.22

     

        2101102

        事业单位医疗

    4.21

    4.42

    4.42

     

        2101103

        公务员医疗补助

    5.08

    5.88

    5.88

     

        2101199

        其他行政事业单位医疗支出

    4.41

    5.26

    5.26

     

    215

    资源勘探信息等支出

    939.77

     

     

     

      21506

      安全生产监管

    939.77

     

     

     

        2150601

        行政运行

    589.23

     

     

     

        2150699

        其他安全生产监管支出

    350.54

     

     

     

    221

    住房保障支出

    62.42

    63.42

    63.42

     

      22102

      住房改革支出

    62.42

    63.42

    63.42

     

        2210201

        住房公积金

    62.10

    55.77

    55.77

     

        2210203

        购房补贴

    0.32

    7.65

    7.65

     

    224

    灾害防治及应急管理支出

     

    1049.08

    792.08

    257.00

      22401

      应急管理事务

     

    1049.08

    792.08

    257.00

        2240101

        行政运行

     

    691.22

    691.22

     

        2240106

        安全监管

     

    41.50

     

    41.50

        2240109

        应急管理

     

    142.00

     

    142.00

        2240150

        事业运行

     

    100.86

    100.86

     

        2240199

        其他应急管理支出

     

    73.50

     

    73.50

     

    3

    一般公共预算财政拨款基本支出预算表

    单位:万元

    经济分类科目

    2019年基本支出

    科目编码

    科目名称

    合计

    人员经费

    公用经费

    合计

     

    990.45

    695.08

    295.37

    301

    工资福利支出

    688.76

    688.76

     

      30101

      基本工资

    155.47

    155.47

     

      30102

      津贴补贴

    133.70

    133.70

     

      30103

      奖金

    20.00

    20.00

     

      30107

      绩效工资

    19.57

    19.57

     

      30108

      机关事业单位基本养老保险缴费

    64.20

    64.20

     

      30109

      职业年金缴费

    25.68

    25.68

     

      30110

      职工基本医疗保险缴费

    25.68

    25.68

     

      30111

      公务员医疗补助缴费

    5.28

    5.28

     

      30112

      其他社会保障缴费

    6.22

    6.22

     

      30113

      住房公积金

    55.77

    55.77

     

      30114

      医疗费

    5.92

    5.92

     

      30199

      其他工资福利支出

    171.27

    171.27

     

    302

    商品和服务支出

    283.87

     

    283.87

      30201

      办公费

    19.20

     

    19.20

      30202

      印刷费

    25.00

     

    25.00

      30203

      咨询费

    0.72

     

    0.72

      30205

      水费

    2.44

     

    2.44

      30206

      电费

    2.00

     

    2.00

      30207

      邮电费

    10.22

     

    10.22

      30209

      物业管理费

    2.00

     

    2.00

      30211

      差旅费

    24.00

     

    24.00

      30213

      维修(护)费

    3.22

     

    3.22

      30214

      租赁费

    10.50

     

    10.50

      30215

      会议费

    15.00

     

    15.00

      30216

      培训费

    20.33

     

    20.33

      30217

      公务接待费

    6.20

     

    6.20

      30226

      劳务费

    3.30

     

    3.30

      30227

      委托业务费

    1.00

     

    1.00

      30228

      工会经费

    36.72

     

    36.72

      30229

      福利费

    6.78

     

    6.78

      30231

      公务用车运行维护费

    15.00

     

    15.00

      30239

      其他交通费用

    40.17

     

    40.17

      30299

      其他商品和服务支出

    40.07

     

    40.07

    303

    对个人和家庭的补助

    6.32

    6.32

     

      30307

      医疗费补助

    1.05

    1.05

     

      30399

      其他对个人和家庭的补助支出

    5.27

    5.27

     

    310

    资本性支出

    11.50

     

    11.50

      31002

      办公设备购置

    11.50

     

    11.50

     

    4

    一般公共预算“三公”经费支出表

    单位:万元

    2018年预算数

    2019年预算数

    合计

    因公出国(境)费

    公务用车购置及运行费

    公务接待费

    合计

    因公出国(境)费

    公务用车购置及运行费

    公务接待费

    小计

    公务用车购置费

    公务用车运行维护费

    小计

    公务用车购置费

    公务用车运行维护费

    21.20

     

    15.00

     

    15.00

    6.20

    21.20

     

    15.00

     

    15.00

    6.20

     

    5

    政府性基金预算支出表

    单位:万元

    科目编码

    功能科目名称

    政府性基金支出预算

    合计

    基本支出

    项目支出

    合计

     

     

     

     

    备注:本单位无政府性基金预算收支,故此表无数据。

     

     

    6

    国有资本经营预算支出表

    单位:万元

    科目编码

    功能科目名称

    国有资本支出预算

    合计

    基本支出

    项目支出

    合计

     

     

     

     

    备注:本单位无国有资本经营预算收支,故此表无数据。

     

    7

    部门收支总表

    单位:万元

    收入

    支出

    项目

    预算数

    项目

    合计

    一般公共预算拨款

    1,247.45

    社会保障和就业支出

    97.17

    政府性基金预算拨款

     

    卫生健康支出

    37.78

    国有资本经营预算拨款

     

    住房保障支出

    63.42

    事业收入

     

    灾害防治及应急管理支出

    1,049.08

    事业单位经营收入

     

     

     

    其他收入

     

     

     

    本年收入合计

    1,247.45

    本年支出合计

    1,247.45

    用事业基金弥补收支差额

     

    结转下年

     

    上年结转

     

     

     

    收入总计

    1,247.45

    支出总计

    1,247.45

     

     

    8

    部门收入总表

    单位:万元

    科目

    合计

    上年结转

    一般公共预算拨款收入

    政府性基金预算拨款收入

    国有资本经营预算拨款收入

    事业收入

    事业单位经营收入

    其他收入

    用事业基金弥补收支差额

    科目编码

    科目名称

    金额

    其中:教育收费

    合计

     

    1247.45

     

    1247.45

     

     

     

     

     

     

     

    208

    社会保障和就业支出

    97.17

     

    97.17

     

     

     

     

     

     

     

      20805

      行政事业单位离退休

    97.17

     

    97.17

     

     

     

     

     

     

     

        2080505

        机关事业单位基本养老保险缴费支出

    64.20

     

    64.20

     

     

     

     

     

     

     

        2080506

        机关事业单位职业年金缴费支出

    25.68

     

    25.68

     

     

     

     

     

     

     

        2080599

        其他行政事业单位离退休支出

    7.29

     

    7.29

     

     

     

     

     

     

     

    210

    卫生健康支出

    37.78

     

    37.78

     

     

     

     

     

     

     

      21011

      行政事业单位医疗

    37.78

     

    37.78

     

     

     

     

     

     

     

        2101101

        行政单位医疗

    22.22

     

    22.22

     

     

     

     

     

     

     

        2101102

        事业单位医疗

    4.42

     

    4.42

     

     

     

     

     

     

     

        2101103

        公务员医疗补助

    5.88

     

    5.88

     

     

     

     

     

     

     

        2101199

        其他行政事业单位医疗支出

    5.26

     

    5.26

     

     

     

     

     

     

     

    221

    住房保障支出

    63.42

     

    63.42

     

     

     

     

     

     

     

      22102

      住房改革支出

    63.42

     

    63.42

     

     

     

     

     

     

     

        2210201

        住房公积金

    55.77

     

    55.77

     

     

     

     

     

     

     

        2210203

        购房补贴

    7.65

     

    7.65

     

     

     

     

     

     

     

    224

    灾害防治及应急管理支出

    1049.08

     

    1049.08

     

     

     

     

     

     

     

      22401

      应急管理事务

    1049.08

     

    1049.08

     

     

     

     

     

     

     

        2240101

        行政运行

    691.22

     

    691.22

     

     

     

     

     

     

     

        2240106

        安全监管

    41.50

     

    41.50

     

     

     

     

     

     

     

        2240109

        应急管理

    142.00

     

    142.00

     

     

     

     

     

     

     

        2240150

        事业运行

    100.86

     

    100.86

     

     

     

     

     

     

     

        2240199

        其他应急管理支出

    73.50

     

    73.50

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    9

    部门支出总表

    单位:万元

     

     

     

     

     

     

     

    单位:万元

    科目编码

    科目名称

    合计

    基本支出

    项目支出

    上缴上级支出

    事业单位经营支出

    对下级单位补助支出

    合计

     

    1247.45

    990.45

    257.00

     

     

     

    208

    社会保障和就业支出

    97.17

    97.17

     

     

     

     

      20805

      行政事业单位离退休

    97.17

    97.17

     

     

     

     

        2080505

        机关事业单位基本养老保险缴费支出

    64.20

    64.20

     

     

     

     

        2080506

        机关事业单位职业年金缴费支出

    25.68

    25.68

     

     

     

     

        2080599

        其他行政事业单位离退休支出

    7.29

    7.29

     

     

     

     

    210

    卫生健康支出

    37.78

    37.78

     

     

     

     

      21011

      行政事业单位医疗

    37.78

    37.78

     

     

     

     

        2101101

        行政单位医疗

    22.22

    22.22

     

     

     

     

        2101102

        事业单位医疗

    4.42

    4.42

     

     

     

     

        2101103

        公务员医疗补助

    5.88

    5.88

     

     

     

     

        2101199

        其他行政事业单位医疗支出

    5.26

    5.26

     

     

     

     

    221

    住房保障支出

    63.42

    63.42

     

     

     

     

      22102

      住房改革支出

    63.42

    63.42

     

     

     

     

        2210201

        住房公积金

    55.77

    55.77

     

     

     

     

        2210203

        购房补贴

    7.65

    7.65

     

     

     

     

    224

    灾害防治及应急管理支出

    1049.08

    792.08

    257.00

     

     

     

      22401

      应急管理事务

    1049.08

    792.08

    257.00

     

     

     

        2240101

        行政运行

    691.22

    691.22

     

     

     

     

        2240106

        安全监管

    41.50

     

    41.50

     

     

     

        2240109

        应急管理

    142.00

     

    142.00

     

     

     

        2240150

        事业运行

    100.86

    100.86

     

     

     

     

        2240199

        其他应急管理支出

    73.50

     

    73.50

     

     

     

     

     

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